SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 411/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 411/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 134/2024/EPÚ

Predmet:

Jedálenská stolička 10 ks a Kancelárske kreslo - 2 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefan Petrek - NATEX, Hlavná 117, 077 01 Kráľovský Chmec, IČO: 35481854

Hodnota faktúry:

588,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.09.2024

Dátum zverejnenia:

02.09.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29