SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 402/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 402/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 122/2024/EPÚ

Predmet:

Dezinsekcia a odstránenie osieho hniezda

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Béreš Štefan, P.O.Hviezdoslava 32/37, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 55832423

Hodnota faktúry:

157,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

13.08.2024

Dátum zverejnenia:

13.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29