SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 339/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 339/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 098/2024/EPÚ

Predmet:

OS a OP elektrických zariadení a revízie elektrických spotrebičov a elekrického ručného náradia

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrej Suszter - Bandotherm, Ľ. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 41605705

Hodnota faktúry:

3 174,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.06.2024

Dátum zverejnenia:

28.06.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29