SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 244/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 244/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 006/2024/AŠ

Predmet:

Kúžel - 50 cm pre PČ AŠ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Andrej Buday - SABIA, Federátov 1, 080 01 Prešov, IČO: 10740741

Hodnota faktúry:

91,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

14.05.2024

Dátum zverejnenia:

15.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29