SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 175/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 175/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 054/2024/EPÚ

Predmet:

Rohožka 5 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Alza.sk, s.r.o., Sliačskaá 1/D, 83102 Bratislava-Nové Mesto, IČO: 36562939

Hodnota faktúry:

211,13 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.04.2024

Dátum zverejnenia:

18.04.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29