SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 101/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 101/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 032/2024/EPÚ

Predmet:

Digitálne softvéry + 2 ks vizualizér

Zmluvná strana:

dodávateľ: NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114

Hodnota faktúry:

3 024,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

11.03.2024

Dátum zverejnenia:

13.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29