SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 79/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 79/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávky č. 031/2024/EPÚ

Predmet:

Klip rámy A420 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Július Orechovský - GNK Fotolab, č.178, 07684 Leles, IČO: 44472838

Hodnota faktúry:

58,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2024

Dátum zverejnenia:

04.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29