SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúŕa č. 78/2024
Číslo v CRZ*: |
Faktúŕa č. 78/2024 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Preprava žiakov na DOD |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jozef Szabó - SZABOTRANS, Veľké Raškovce 62, 076 75 Oborín, IČO: 35503211 |
Hodnota faktúry: |
468,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.03.2024 |
Dátum zverejnenia: |
04.03.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29