SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúŕa č. 78/2024

Číslo v CRZ*:

Faktúŕa č. 78/2024

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 021/2024/EPÚ

Predmet:

Preprava žiakov na DOD

Zmluvná strana:

dodávateľ: Jozef Szabó - SZABOTRANS, Veľké Raškovce 62, 076 75 Oborín, IČO: 35503211

Hodnota faktúry:

468,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.03.2024

Dátum zverejnenia:

04.03.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29