SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 573/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 573/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 187/2023/EPÚ

Predmet:

OS a OP EE a bleskozvodov EP Viničky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Andrej Suszter - Bandotherm, Ľ. Štúra 971/12, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 41605705

Hodnota faktúry:

2 935,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2023

Dátum zverejnenia:

19.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29