SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 539/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 539/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 192/2023/EPÚ

Predmet:

Revízia HP SOŠ Pribeník

Zmluvná strana:

dodávateľ: Igor Štec, Masaryková 1339/78, 071 01 Michalovce, IČO: 32672292

Hodnota faktúry:

199,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2023

Dátum zverejnenia:

12.12.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29