SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 401/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 401/2023

Predmet:

Vlastný mail od 1.10.2023 - 30.9.2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: Websupport, s.r.o. Bratislava, Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928

Hodnota faktúry:

15,14 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.09.2023

Dátum zverejnenia:

25.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

Uhradená ZF 7/2023

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29