SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 397/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 397/2023

Predmet:

Pobytové a cestovné náklady ERASMUS +

Zmluvná strana:

dodávateľ: Edunet Európe, n.o., P.O.H. 21, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51905663

Hodnota faktúry:

4 827,44 € s DPH

Doručenie faktúry:

22.09.2023

Dátum zverejnenia:

25.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29