SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 385/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 385/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 90/2023/ŠJ

Predmet:

Kapusta pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Amigo Prima, s.r.o. Michalovce, prof. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624

Hodnota faktúry:

7,19 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.09.2023

Dátum zverejnenia:

25.09.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29