SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 337/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 337/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 127/2023/EPÚ

Predmet:

Klinový remeň, vodné čerpadlo, mazací lis ...

Zmluvná strana:

dodávateľ: POĽNOTECH, s.r.o., Školská ulica 100/7, 076 31 Viničky, IČO: 55352723

Hodnota faktúry:

131,86 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.08.2023

Dátum zverejnenia:

10.08.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29