SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 29/2020

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 29/2020

Predmet:

Čistiace prostriedky pre SOŠ-SZKI Pribeník na rok 2020 (PÚ)

Zmluvná strana:

dodávateľ: KRIDLA Humenné, Mierova 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778, František Kridla

Hodnota faktúry:

719,92 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.01.2020

Dátum zverejnenia:

10.02.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29