SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 310/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 310/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 119/2023/EPÚ

Predmet:

Oprava notebooku

Zmluvná strana:

dodávateľ: NetComp - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská č.51 076 77, IČO: 52536114

Hodnota faktúry:

30,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.07.2023

Dátum zverejnenia:

12.07.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29