SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 165/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 165/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 061/2023/EPÚ

Predmet:

Pracovné odevy pre žiakov ERASMUS+

Zmluvná strana:

dodávateľ: Pracovné odevy KADO, s.r.o., Suchoňová 3527/4, 058 01 Poprad, IČO: 50637819

Hodnota faktúry:

480,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.04.2023

Dátum zverejnenia:

24.04.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29