SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 124/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 124/2023

Predmet:

Organizačné náklady v rámci projektu ERASMUS 2022-1-SK01-KA121-VET-000055402

Zmluvná strana:

dodávateľ: EDUNET EUROPE, n.o., P.O.H 21 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51905563

Hodnota faktúry:

10 500,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

30.03.2023

Dátum zverejnenia:

31.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29