SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 71/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 71/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 031/2023/EPÚ

Predmet:

Záhradný kompost

Zmluvná strana:

dodávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice, IČO: 17078202

Hodnota faktúry:

405,35 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.03.2023

Dátum zverejnenia:

03.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29