SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 32/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 32/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 04/2023/ŠJ

Predmet:

Potraviny pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Inmedia, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 36019208

Hodnota faktúry:

1 013,93 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.02.2023

Dátum zverejnenia:

14.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

+ Objednávky č. 05/2023/ŠJ - Objednávka č. 08/2023/ŠJ

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29