SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 11/2023

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 11/2023

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 005/2023/EPÚ

Predmet:

Okenná sieťka 3 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: ELZAM VH - Horosová V, Fábryho 1251/10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35478896

Hodnota faktúry:

200,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.01.2023

Dátum zverejnenia:

25.01.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29