SOŠ Pribeník - faktúry
Faktúra: Faktúra č. 10/2023
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 10/2023 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Oceľový plech 2 ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Laser - Point, s.r.o, Trhovisko 2312, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 45466815 |
Hodnota faktúry: |
192,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.01.2023 |
Dátum zverejnenia: |
25.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29