SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 454/2022

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 454/2022

Predmet:

Oprava tlačiarne BROTHER DCP-L2512D + optický valec

Zmluvná strana:

dodávateľ: GEM - Ing. Štefan Németi, Rozvágyska 332/44, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 47798122

Hodnota faktúry:

100,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.10.2022

Dátum zverejnenia:

27.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.č. 141/2022/EPÚ

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29