SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 252/2022

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 252/2022

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 076/2022/EPÚ

Predmet:

Ikebana z umelých kvetov

Zmluvná strana:

dodávateľ: Mgr. Denisa Habina Lázárová, sídl. P.O.H č. 79, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 40 038 734

Hodnota faktúry:

24,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

07.06.2022

Dátum zverejnenia:

09.06.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29