SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 208/2022

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 208/2022

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 080/2022/EPÚ

Predmet:

Súčiastky do kosačiek STIHL a HUSQVARNA

Zmluvná strana:

dodávateľ: KÁJEL, s.r.o., Hlavná 202/53, 076 31 Viničky, IČO: 31673678

Hodnota faktúry:

96,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

17.05.2022

Dátum zverejnenia:

17.05.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29