SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 169/2022

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 169/2022

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 001/2022/UBYT

Predmet:

Dezinfekčný prostriedok na prádlo a aviváž pre PČ - ubytovacie služby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

30,18 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.04.2022

Dátum zverejnenia:

29.04.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29