SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 103/202

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 103/202

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 034/2022/EPÚ

Predmet:

Žalúzie do tried TV 12, TV 13, TV 14

Zmluvná strana:

dodávateľ: ELZAM VH, Fábryho 1251/10, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 35478896

Hodnota faktúry:

594,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.03.2022

Dátum zverejnenia:

24.03.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29