SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 16/2022

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 16/2022

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 01/2022/ŠJ

Predmet:

Papierové obrúsky, vrece do koša

Zmluvná strana:

dodávateľ: POMO - Ing. Molnár Árpád, Hlavná 61, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928

Hodnota faktúry:

58,80 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.01.2022

Dátum zverejnenia:

25.01.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29