SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 665/2019

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 665/2019

Viazanosť k zmluve:

Kúpna zmluva č. 2_2019

Predmet:

Zelenia pre PČ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefan Popély - POPÉLY, Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 10803122

Hodnota faktúry:

26,21 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.11.2019

Dátum zverejnenia:

26.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29