SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 654/2019

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 654/2019

Predmet:

Listy na obed pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Molnár Árpád - POMO, M. Béla 1220/11, Kráľovský Chlmec, IČO: 33163938

Hodnota faktúry:

32,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

21.11.2019

Dátum zverejnenia:

21.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29