SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 465/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 465/2021

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 151/2021/EPÚ

Predmet:

Kancelárske potreby pre krúžkovú činnosť

Zmluvná strana:

dodávateľ: Krídla, s.r.o., Mierová 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778

Hodnota faktúry:

207,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.12.2021

Dátum zverejnenia:

13.12.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29