SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 393/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 393/2021

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 137/2021/EPÚ

Predmet:

Perá s gravírovaným názvom školy -250 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Flash Company - Annamária Čorosová, Hlavná 210, 076 84 Leles, IČO: 43088694

Hodnota faktúry:

555,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

02.11.2021

Dátum zverejnenia:

02.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29