SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 383/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 383/2021

Viazanosť k zmluve:

Objednávka č. 92/2021/ŠJ

Predmet:

Listy na obed

Zmluvná strana:

dodávateľ: POMO - Ing. Molnár Árpád, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928

Hodnota faktúry:

24,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.10.2021

Dátum zverejnenia:

02.11.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29