SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 592/2019

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 592/2019

Viazanosť k zmluve:

Kúpna zmluva č. 2_2019

Predmet:

Kyslá kapusta, banány, kaleráb, zeler, cesnak, petržlen, citróny, zemiaky, jablká

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefan Popély, Orgovánová 49, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 10803122, Ing. Štefan Popély - podnikateľ

Hodnota faktúry:

118,30 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.10.2019

Dátum zverejnenia:

11.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29