SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 589/2019

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 589/2019

Viazanosť k zmluve:

Kúpna zmluva č. 3_2019

Predmet:

Čokoláda na varenie, vajcia, bulgur, šošovica, puding, tuk Rama, smotana, mlieko, syr, tvaroh, kypr. prášok, múka, strúhanka, maslo čerstvé

Zmluvná strana:

dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, 960 11 Zvolen, IČO: 36019208, Ing. Miloš Kriho - konateľ spoločnosti

Hodnota faktúry:

218,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.10.2019

Dátum zverejnenia:

11.11.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29