SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 270/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 270/2021

Predmet:

Kapusta

Zmluvná strana:

dodávateľ: Amigo Prima, a.s ., Prof. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624

Hodnota faktúry:

8,58 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.08.2021

Dátum zverejnenia:

26.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29