SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 247/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 247/2021

Predmet:

Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021 - elokované pracovisko Staničná 375/4

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

9,10 € s DPH

Doručenie faktúry:

04.08.2021

Dátum zverejnenia:

09.08.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29