SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 242/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 242/2021

Viazanosť k zmluve:

Zmluva o spolupráci a propagách

Predmet:

Členský príspevok na školský rok 2021/2022

Zmluvná strana:

dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, Devínska Nová Ves, IČO: 50404717

Hodnota faktúry:

100,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

28.07.2021

Dátum zverejnenia:

28.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29