SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 233/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 233/2021

Predmet:

Lisovanie sena lucerny - 68 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Agro Parajoš, s.r.o., č. 154, 076 43 Čierna, IČO: 31706941

Hodnota faktúry:

476,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.07.2021

Dátum zverejnenia:

16.07.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29