SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 125/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 125/2021

Predmet:

Oprava tlačiarne Brother 2360 + optický valec, Oprava tlačiarne Epson 200 - odstránenie mechanickej chyby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Štefan Németi - GEM, Rozvágyska 332/44, 076 52 Veľký Horeš, IČO: 47798122, Ing. Štefan Németi

Hodnota faktúry:

70,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

24.05.2021

Dátum zverejnenia:

25.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.č. 55/2021-EPÚ

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29