SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 108/2021

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 108/2021

Viazanosť k zmluve:

Kúpna zmluva č. 2/2021

Predmet:

Ovocie a zelenia pre ŠJ

Zmluvná strana:

dodávateľ: Amigo Prima, a.s ., Prof. Hlaváča 1890/34, 071 01 Michalovce, IČO: 43885624

Hodnota faktúry:

105,63 € s DPH

Doručenie faktúry:

10.05.2021

Dátum zverejnenia:

13.05.2021

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29