SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 515/2020

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 515/2020

Predmet:

Toner do tlačiarne a multifunkčných zariadení

Zmluvná strana:

dodávateľ: NETCOMP - Mgr. Kornélia Tóthová, Ruská 51, 076 77 Ruská, IČO: 52536114, Mgr. Kornélia Tóthová

Hodnota faktúry:

148,06 € s DPH

Doručenie faktúry:

15.12.2020

Dátum zverejnenia:

17.12.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.č.175/2020/EPÚ

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29