SOŠ Pribeník - faktúry

Faktúra: Faktúra č. 328/2020

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 328/2020

Predmet:

XEROX papier biely A3 - 5 balení

Zmluvná strana:

dodávateľ: POMO - Ing. Árpád Molnár, M. Béla 1220/11, 077 01 Kráľovský Chlmec, IČO: 33163928, Ing. Árpád Molnár

Hodnota faktúry:

37,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

31.08.2020

Dátum zverejnenia:

14.09.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

obj.č.105/2020/EPÚ

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 07.11.2019 10:29