SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 247/2022 | Šrotovanie | podrobnejšie informácie | 5,71 € | 06.06.2022 |
Faktúra č. 247/2023 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 13,00 € | 12.06.2023 |
Faktúra č. 247/2024 | Cestoviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 248/2020 | Zemný plyn pre Školskú jedáleň za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 10.07.2020 |
Faktúra č .248/2021 | Telekomunikačné služby za mesiac júl 2021 - školská jedáleň | podrobnejšie informácie | 13,15 € | 04.08.2021 |
Faktúra č. 248/2022 | Osivo kukurice, vrátane sejby a prihnojovania | podrobnejšie informácie | 4 989,84 € | 06.06.2022 |
Faktúra č.248/2023 | Energetické služby - jún 2023 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 12.06.2023 |
Faktúra č. 248/2024 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 110,54 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 249/2020 | Energetické služby za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | podrobnejšie informácie | 3 580,06 € | 10.07.2020 |
Faktúra č. 249/2021 | PHM | podrobnejšie informácie | 56,63 € | 04.08.2021 |
Faktúra č. 249/2022 | Preprava žiakov ZŠ na DOD dňa 13.5.2022 | podrobnejšie informácie | 650,00 € | 07.06.2022 |
Faktúra č. 249/2023 | GPS monitoring pre PČ AŠ | podrobnejšie informácie | 38,40 € | 12.06.2023 |
Faktúra č. 249/2024 | Mrazená hydina pre PČ | podrobnejšie informácie | 60,23 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 25/2020 | Mraz. hyd. kur. pečienky | podrobnejšie informácie | 24,66 € | 30.01.2020 |
Faktúra č. 25/2021 | 1 x prístrešok vrátane montáže 2000x1050, 1 x prístrešok vrátane montáže 5000x2100 | podrobnejšie informácie | 852,00 € | 10.02.2021 |
Faktúra č. 25/2022 | Chlieb, pečivo a droždie pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 6,58 € | 01.02.2022 |
Faktúra č. 25/2023 | Elektrická energia EP | podrobnejšie informácie | 492,90 € | 09.02.2023 |
Faktúra č. 25/2024 | Ovocie a zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 136,82 € | 25.01.2024 |
Faktúra č. 250/2020 | Využívanie služieb ASVV Premium pre AŠ za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020 | podrobnejšie informácie | 28,80 € | 10.07.2020 |
Faktúra č. 250/2021 | PHM pre AŠ | podrobnejšie informácie | 89,68 € | 04.08.2021 |
Faktúra č. 250/2022 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 414,05 € | 07.06.2022 |
Faktúra č. 250/2023 | Zelenina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 4,08 € | 12.06.2023 |
Faktúra č. 250/2024 | Mrazená hydina pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 217,26 € | 15.05.2024 |
Faktúra č. 251/2020 | Čistiace a ošetrujúce prostriedky na služobné motorové vozidlá | podrobnejšie informácie | 113,60 € | 10.07.2020 |
Faktúra č. 251/2021 | Elektrická energia - hlavná budova | podrobnejšie informácie | 584,78 € | 05.08.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29