SOŠ Pribeník - faktúry
Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č. 183/2024 | Základné potraviny pre PČ | podrobnejšie informácie | 99,83 € | 19.04.2024 |
Faktúra č. 184/2020 | Toner do multifunkčného zariadenia HP čierny 2 ks, toner do multifunkčného zariadenia farebný 1 ks, toner do tlačiarne Brother 2372 čierne 3 ks, toner do multifunkčného zariadenia Brother 2552 2 ks. | podrobnejšie informácie | 310,80 € | 19.05.2020 |
Faktúra č. 184/2021 | Práca s traktorovým bagrom | podrobnejšie informácie | 684,00 € | 23.06.2021 |
Faktúra č. 184/2022 | Oprava skla dverí traktora | podrobnejšie informácie | 656,40 € | 10.05.2022 |
Faktúra č. 184/2023 | Tel. hovory + internet | podrobnejšie informácie | 86,93 € | 04.05.2023 |
Faktúra č. 184/2024 | Mliečne výrobky pre PČ | podrobnejšie informácie | 25,24 € | 19.04.2024 |
Faktúra č. 185/2020 | Veterinárne úkony: očkovanie služobných psov a ošetrenie ošípaných a HD, vrátane potrebných liečiv | podrobnejšie informácie | 145,00 € | 19.05.2020 |
Faktúra č. 185/2021 | Prípravky proti burinám, hnojivá na okrasné rastliny | podrobnejšie informácie | 111,80 € | 28.06.2021 |
Faktúra č. 185/2022 | MTZ útvarov záujmového vzdelávania | podrobnejšie informácie | 419,35 € | 10.05.2022 |
Faktúra č. 185/2023 | Tel. hovor EP Staničná 375/4 | podrobnejšie informácie | 9,11 € | 04.05.2023 |
Faktúra č. 185/2024 | Cestoviny | podrobnejšie informácie | 3,34 € | 19.04.2024 |
Faktúra č. 186/2020 | PHM | podrobnejšie informácie | 43,08 € | 20.05.2020 |
Faktúra č. 186/2021 | Žiarovka svetla do služobného vozidla | podrobnejšie informácie | 28,54 € | 28.06.2021 |
Faktúra č. 186/2022 | Energetické služby za mesiac máj 2022 | podrobnejšie informácie | 3 563,34 € | 10.05.2022 |
Faktúra č. 186/2023 | Tel. hovory ŠJ | podrobnejšie informácie | 12,55 € | 04.05.2023 |
Faktúra č. 186/2024 | Ovocie a zelenina pre PČ | podrobnejšie informácie | 11,36 € | 19.04.2024 |
Faktúra č. 187/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 40,01 € | 20.05.2020 |
Faktúra č. 187/2021 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 69,63 € | 28.06.2021 |
Faktúra č. 187/2022 | Zemný plyn pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 10.05.2022 |
Faktúra č. 187/2023 | Kŕmna zmes na výživu HZ | podrobnejšie informácie | 128,16 € | 04.05.2023 |
Faktúra č. 187/2024 | Cestoviny a mliečne výrobky pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 36,72 € | 19.04.2024 |
Faktúra č. 188/2020 | Telefonické hovory | podrobnejšie informácie | 10,91 € | 20.05.2020 |
Faktúra č. 188/2021 | Základné potraviny, cestoviny, | podrobnejšie informácie | 447,07 € | 28.06.2021 |
Faktúra č. 188/2022 | Jedálne kupóny na mesiac máj - jún 2022 | podrobnejšie informácie | 920,00 € | 10.05.2022 |
Faktúra č. 188/2023 | Elektrická energia HČ | podrobnejšie informácie | 2 841,00 € | 09.05.2023 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
07.11.2019 10:29