SOŠ Pribeník - zmluvy

Faktúra: Faktúra č. 413/2022

Číslo v CRZ*:

Faktúra č. 413/2022

Viazanosť k zmluve:

Kúpna zmluva 2/2022

Predmet:

Mrkva, petržlen, uhorky, paradajky, zeler, kaleráb, zemiaky, kapusta, pomaranče, cibuľa, šalát

Zmluvná strana:

dodávateľ: Ing. Emoke Fukszová - POPÉLY, Zelená 297/61, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 50053248

Hodnota faktúry:

39,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

03.10.2022

Dátum zverejnenia:

13.10.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:10
Upravené: 08.11.2022 16:34