SOŠ Pribeník - zmluvy
Faktúra: Faktúra č. 136/2022
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 136/2022 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Pobytové a cestovné náklady študentov a sprevádzajúcich osôb v rámci projektu ERASMUS + ( podniková stáž Česká republika ) |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EDUNET EUROPE, n.o., P.O.H 21/11, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 51905563 |
Hodnota faktúry: |
26 160,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.04.2022 |
Dátum zverejnenia: |
08.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
08.11.2022 16:34