SOŠ Pribeník - zmluvy
Na tejto stránke nájdete len zmluvy z obdobia do 31.3.2022. Od 1.4.2022 sú zmluvy zverejňované na centrálnom registri zmlúv.
Faktúra: Faktúra č. 242/2021
Číslo v CRZ*: |
Faktúra č. 242/2021 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Členský príspevok na školský rok 2021/2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc, Jána Poničana 6115/9, Devínska Nová Ves, IČO: 50404717 |
Hodnota faktúry: |
100,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.07.2021 |
Dátum zverejnenia: |
28.07.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:10
Upravené:
23.05.2024 13:51