SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: A424093
Číslo v CRZ*: |
A424093 |
Predmet: |
Mobilné telefóny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TurTel, s. r. o., Hnedá 1125/6, 010 03 Žilina, IČO: 36428817 |
Hodnota faktúry: |
1 207,46 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
11.12.2024 |
Dátum zverejnenia: |
16.12.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12