SOŠ Prakovce - faktúry
Faktúra: BS624117
Číslo v CRZ*: |
BS624117 |
Predmet: |
Činnosť technika BOZP a PO za II. Q 2024 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, 040 01 Košice, IČO: 46329722 |
Hodnota faktúry: |
165,64 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
01.07.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:26
Upravené:
20.11.2019 17:12